Apresentação:
A auditoria governamental é instrumento importante para dar suporte ao gestor público na tomada de decisões, de forma clara e transparente, identificando riscos e apontando saídas e soluções. Este curso se propõe a dotar os servidores participantes de ferramenta que permita a aplicação de técnicas e rotinas de acordo com o Manual de Normas dos Trabalhos de Auditoria aplicável ao Setor Público (MNTASP), assim como aprofundar estudos e debates acerca do art. 74 da Constituição Federal para que sua aplicação seja garantida nos órgãos públicos.
Investimento:
R$ 1.890,00
Valor por pessoa.
O aluno receberá o link para acessar a sala de aula virtual, via e-mail, um dia útil anterior a data de início do treinamento.
Vantagens:

Credibilidade
30 anos do Instituto Esafi, auxiliando mais de 50 mil servidores públicos a tomar decisões de forma segura.
Professores
Aprenda com quem tem experiência. Nossos Professores, assim como você, também são servidores públicos.


Interação
Converse em tempo real com o Professor e colegas, trocando experiências e esclarecendo todas suas dúvidas.

Via ZOOM
Utilizamos uma das plataformas mais seguras e que foi amplamente utilizada durante a Pandemia de 2020.
Formas de Pagamento:
O pagamento poderá ser realizado por meio de boleto ou transferência bancária para as seguintes contas:
Banco do Brasil: Ag. 0021-3 | Cc. 104154-1
Caixa Econômica Federal: Ag. 1564 | Cc. 908-8 (Operação 003)
Para pessoas físicas, estão disponíveis as opções de pagamento via Cartão de crédito e PicPay.
Ministrante:
MARCELO ARAGÃO
Auditor do TCU e, atualmente, exerce o cargo de Secretário de Controle Externo do TCU para a área de Saúde. Como Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, exerceu as funções de Assessor do Secretário-Geral de Controle Externo e coordenador do projeto Controle Externo do Mercosul. É professor das disciplinas de Controle Interno e Externo e Auditoria Geral e Governamental em diversas instituições de ensino. Além disso, é autor de dois livros de auditoria pela editora Método e de outras obras, em conjunto com professores, lançadas pela editora JusPodivm. Graduado em Administração pela Universidade Federal Fluminense, possui especialização em Administração Pública (FGV) e Auditoria Interna e Controle Governamental (ISC/CEFOR).
Público-alvo:
Controladores, auditores, servidores públicos que atuam diretamente com o controle interno ou com a auditoria, bem como secretários, diretores, gerentes, ordenadores de despesa, administradores, contadores, coordenadores, profissionais de controle externo e interno e profissionais das demais áreas de execução financeira, orçamentária e patrimonial no âmbito governamental que tenham interesse sobre esse assunto.
Conteúdo programático:
LEGISLAÇÃO
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Lei 10180/2001;
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Decreto 3591/2000;
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Decreto 9203/2017;
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Instrução Normativa MP CGU 01/2016;
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Instrução Normativa CGU 03/2017;
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Instrução Normativa CGU 24/2015;
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Normas Profissionais Internacionais de Auditoria Interna – IPPF;
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Operacionalização das Atividades de Auditoria Interna; Modelo de Três Linhas de Defesa; Controles Internos – Estrutura Integrada – COSO ICIF;
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Gestão de Riscos Organizacionais (COSO ERM, ISO 31000 e Manual de Avaliação do Grau de Maturidade de Gestão de Riscos de órgãos e entidades do TCU).
CONCEITOS FUNDAMENTAIS:
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Tipos e Formas de Auditoria.
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Auditoria de Processos de Contas. Auditoria Contábil. Auditoria Operacional.
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Auditoria baseada em riscos: Conceito e metodologia.
NORMAS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA:
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Normas Nacionais e Internacionais de Auditoria Interna;
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Importância e papel que desempenha;
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A estrutura do Controle Interno no executivo;
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Independência e estrutura básica;
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Abrangência e atuação;
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Responsabilidades da Auditoria Interna;
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PAINT e RAINT;
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Definição e princípios de Controle Interno;
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Modelos de Controle e Auditoria Interna no Setor Público;
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Boas práticas.
GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS
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Decreto 9.203/2017 e Instrução Normativa MP CGU 01/2016;
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Referencial de Governança de Órgãos e Entidades do Setor Público publicado pelo TCU;
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Modelo de Três Linhas de Defesa;
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Gestão de riscos: COSO ERM, ISO 31000 e boas práticas;
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Metodologia do TCU de avaliação da maturidade da gestão de riscos de órgãos e entidades;
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Aplicação prática;
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Gestão de riscos e controles internos nas aquisições públicas - RCA. Aplicação prática.